一、印花税买了没在地税网上申报怎么办?
买印花税票时在地税大厅需要填印花税申报表,税务局对你的纳税情况己经记录了,不需要再进行网上申报,如果再进行网上申报是错误的,你现在的做法是正确的。
不必担心!!

二、进项税额录凭证时 少计了 并且跨年度了 怎么办
关键是你认证了没有,如果以认证并且已申报抵扣,在做一张凭证将其调整过来就行了。
根据你讲的情况应该是认证和申报抵扣了,只是在录凭证时错了,你自己调整过来就好。
谢谢采纳!

三、请问一下 上年增值报表税销售额累计数填少了怎么办?
在今年汇算清缴时进行调整。

四、一月份忘记专票认证了,导致一月将本年所有的税都交了,后面收到增值税专用发票该怎么处理
认证啊,不然,你不是还要多缴税将你之前未认证的发 票都认证了如果3月认证发 票金额大于你开出发 票金额,可以零申报的,只要是真实的,有什么好害怕呢

五、增值税少申报了要补申报吗,如何申报
国税的申报数据来自你的开票系统和认证系统,我不知道你怎么才能做到少报税。
一般情况,如果申报数据填写不准确,你的金税卡或税控盘是无法报税和清卡的,也就无法开票。
你最终还是要重新修改申报表。
从纳税义务上来说,属于本期的税款你没有足额缴纳,税务机关有权利因此要求你缴纳滞纳金。
也就是一种税收延迟缴纳的利息。
当然,这需要税务机关发现,如果没发现,不涉及滞纳金。
最后给你的建议是,能够在本期申报期间修改和补充的申报数据,建议你积极补充修改,避免不必要的税收风险。
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参考文档
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