一、印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?谢谢。
展开全部印花税纳税申报表我数错填在了核定依据3那栏里,不知道行不行,怎么办?在下次申报时,在本期进项调整,就可以了。

二、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的

三、个人所得税、印花税、金额写反了,怎么弄
做一笔红字反冲,然后再做正确的

四、印花税申报错误,如何报废
可以选择其中一项申报记录作废申报

五、企业申报印花税数填错了,少交了税款,已经扣完税了,怎么办?
可以补申报,也可以在下月把差额加到当月的金额里面去申报。

六、印花税申报金额申报错了应该怎么办?
没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的

七、印花税申报数填错了,少报了,下个季度补上,会逾期有滞纳金吗?
现在是申报2022年最后一个季度了,2022年的印花税必须在2022年度申报了,不可跨到2022年申报的,而且现在还是征期(15日前),可到税局征收大厅去更正申报的。

参考文档
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谢晖教授
发表于 2023-03-06 16:53回复 张孟璇:差一分钱问题不大,只需调整一下即可:借:税金及附加 0.01 贷:财务费用……结算尾差 0.01 注:申报数大于缴纳数,用红字金额,反之,则用蓝字金额。