一、印花税怎么填写?漏交的怎么办?
按购销合同金额万分之3计算缴纳印花税,把去年漏缴的印花税补交,把今年的销售收入和去年漏缴印花税销售金额累计计算印花税,一起缴纳印花税即可。

二、公司刚开业,6月-7月份申报地税的时候,忘记申报购销合同的印花税了,现在该怎么办啊?怎么处理,会不会被罚款!
可以本月补交,自动补交不要交滞纳金。
有销售当然要交印花税,以前的要补交多长时间,最好跟专管员沟通一下,没交的印花税如果是查处补交的话,罚款和滞纳金是很高的。
印花税如果是按合同交的,购销合同都要交,每份合同5元,如果是按销售收入的万分之三交的话,只要计算销售额,购货额不用交印花税,选择何种方式交,也要跟专管员沟通,并由专管员在纳税系统中做好税种鉴定才能正常申报纳税,否则只能去购买印花税票来贴了。
补交时:借:管理费用--印花税 ;
 ;
营业外支出 ;
(滞纳金)贷:银行存款

三、漏缴的印花税要补交吗
当然要了,查到还有处罚和滞纳金

四、2022年12月份本公司的会计忘了申报税,有400块的购销合同印花税要交,现在才发现,会有什么处罚啊
如果你现在补申报的话,要有滞纳金的;
你可以在本期进行申报,申报期间就定本期,你在凭证处理时再写是补申报就可以。
这样一般就不会有滞纳金问题。
希望能帮助到你!

五、上月申报购销合同印花税 当时没有检查不知道怎么这个月一看少申报了怎么办?
下月报上就没事了。

六、征期内漏交印花税了怎么办?
问一下税收管理员要不要交滞纳金,再去补交

七、2022年12月份本公司的会计忘了申报税,有400块的购销合同印花税要交,现在才发现,会有什么处罚啊
如果你现在补申报的话,要有滞纳金的;
你可以在本期进行申报,申报期间就定本期,你在凭证处理时再写是补申报就可以。
这样一般就不会有滞纳金问题。
希望能帮助到你!

八、
九、15和16年有几个月的购销合同印花税漏报了,需要带什么材料到税务大厅办理?
如果是自己发现的,金额也不大的话,现在还在征期,自己在这次的印花税申报表上把他报了就可以了!如果金额较大,还是直接咨询一下专管员最好,一般带上公章就可以了!

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