印花税是针对账本说的,不是按月计算的吧,你弄错了吧
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印花税申报日期填错了怎么办——一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办

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一、我想问下 我去税收打了印花税的完税证 填发日期是7.15 印花税所属期是5月 那我做帐是在7月做吗?

印花税是针对账本说的,不是按月计算的吧,你弄错了吧

我想问下 我去税收打了印花税的完税证 填发日期是7.15 印花税所属期是5月 那我做帐是在7月做吗?


二、一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办

你好,是国税的还是地税的?国税如果VPDN已上报,没办法改的,只能拿纸质报表到大厅修改如果是地税的,电话打过去申请后台作废重新申报一般各地的操作有点出入,以实际为准,电话12366希望对你有所帮助

一般纳税人增值税申报所属日期填错了,已经上报审核了,但是还没有去税务所报税,怎么办


三、印花税申报错误,如何报废

可以选择其中一项申报记录作废申报

印花税申报错误,如何报废


四、印花税申报金额申报错了应该怎么办?

没事,跟税务专管员说一声下个月补一下没问题的

印花税申报金额申报错了应该怎么办?


五、1月份的印花税报错了 少了一个0

没关系,在申报期内再补申报五千多即可。
可以多次报的。

1月份的印花税报错了 少了一个0


六、请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?

扣掉了是不会退回来的,只能到下次申报的时候再抵扣了

请问如果印花税申报错误而且扣款了该怎么补救啊?


参考文档

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